签发银行承兑汇票,支付供应商货款,形成记账凭证如下:
借:应付账款22020201
贷:应付票据22010101

输入凭证日期、凭证类型(KZ)、货币(USD)
因为要清供应商300011的应付账款,选择转储记账并清帐
记账码(39),科目(供应商300011)、特别总账标识W(银行汇票)
回车,

输入 金额(8000)、到期日(支付日期)、签发日(当日)
出票人:自己
受票人:供应商
点击 处理未清项

点击 处理未清项

点击菜单:凭证-模拟


点击 保存。

借:应付账款22020201
贷:应付票据22010101
