在SAP系统中,供应商发票校验业务核算业务一般包括如下步骤:
1.预制发票创建(MIR7)
商务采购人员在供应商交货完成并开票之后,根据采购订单信息进行预制发票创建;
2.发票校验会计凭证(MIRO)
财务人员根据商务采购人员提供的预制发票凭证信息,核对数量、金额、税额、品名等信息;
点击模拟,对生成的预制发票凭证进行信息核对;
审核无误后点击保存按钮过账保存,生成发票校验凭证。
3.显示发票校验会计凭证(MIR4)
进入“显示发票”凭证界面,查看相关信息。
4.冲销发票校验会计凭证(MR8M)
若需要冲销发票信息,输入发票凭证编号、冲销原因等信息,确认之后点保存按钮,即可完成发票会计凭证的冲销。
5.对供应商付款(F-02)
选择日期、凭证类型、公司、货币、记账码及科目等信息;
确认付款金额等信息无误后,保存生成付款凭证信息;
6.对供应商清账(F-44)
输入供应商、日期信息,选择没有清账的数据;
点处理未清项进入清账页面;
信息确认无误后,点击保存,完成清账。