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SAP FI-总帐凭证处理方案

对于一部分需要手工录入的凭证,采用先预制,后过帐的方式来进行: 凭证类型 允许的账户类型 说明 号码段 AA ADKMS 资产记帐 01 AB ADKMS 会计凭证 01 AF AS 折旧记帐 03 DA...说明: l 出纳:每天及时、准确录入现金日记帐 l 相关会计:每天及时、准确录入与现金银行相关的业务 l 资金主管:每天检查现金日记帐和银行日记帐的余额 设置说明:对于现金、银行存款科目,每一个科目都设置相应的日记帐表外科目...,同时,每个科目都需要建立相应的日记帐。...-现金日记帐-结算 1)、会计做帐产生: 借:库存现金 贷:XX科目 2)、出纳登记日记帐自动产生日记帐凭证: 借:库存现金-现金日记帐 贷:库存现金-现金日记帐-结算 会计凭证,若无需要则不用打印会计凭证...) 5)、银行对帐将银行日记帐科目明细导出,采用系统外核对的方式进行

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    SAP 移动类型基础介绍

    用于工厂之间的转储记帐的货物移动。...302 工厂到工厂的转储记帐的冲销 对301的反冲 309 物料至物料的转储记帐 用于物料之间的转储 310 物料至物料的转储记帐的冲销 对309的反冲 311 库存地点转储记帐 用于同一工厂中的不同库存地点之间的转储记帐..., 312 库存地点转储记帐-反向 用于同一工厂中的不同库存地点之间的转储记帐,移动反向与311相反。...质检è非限制 322 质检到非限制库存的转储记帐-冲销 对321的反冲非限制è质检 343 冻结到非限制库存的转储记帐 同一地点中,将库存地点冻结状态的库存货物移动到其他库存地点的非限制库存中。...非限制è冻结 349 冻结到质检库存的转储记帐 冻结è质检 350 冻结到质检库存的转储记帐-反冲 质检è冻结 451 无法扣款的销售退货收货 即换货,退货接收 452 无法扣款的销售退货收货-反冲 对

    2.9K21

    SAP最佳业务实践:FI–总账(156)-5显示、对账

    4.6 S_ALR_87012289显示简要凭证日记帐 简要凭证日记帐以表的形式为所选凭证显示凭证抬头和项目中最重要的数据。该清单可用作简要日记帐,并且与科目余额进行对帐(会计对帐)。...在 简要凭证日记帐 屏幕上,进行以下输入: 字段名称 用户操作和值 注释 公司代码 1000 会计年度 例如:本年度 分类帐 0L 选择您感兴趣的分类帐;如果未输入任何内容,则会显示属于主分类帐的凭证...在简要凭证日记帐的末尾,分别按每个时期创建总计清单。 ? 4.7 S_ALR_87012287显示凭证日记帐 凭证日记帐每个月创建一次,并且包含特殊凭证期间的所有凭证过帐。...该凭证日记帐包含凭证抬头和凭证项目中最重要的数据。 所选期间的凭证已过帐。 角色:总帐会计 会计核算 -财务会计 -总账 -信息系统 - 总帐报表 (新) -凭证-常规-凭证日记帐 1....如果凭证日记帐有多个选择在默认下为活动的:这对于公司代码、会计年度和过帐日期是不允许的。若输入多个间隔,系统会给提示消息:记帐日只有一个间隔允许;其它的被忽视。

    3.3K80

    SAP最佳业务实践:FI–资产会计(162)-1业务概览

    处理流程中涉及的公司角色: 资产会计 应付会计 总帐会计 包含的关键处理流程: 从供应商处购置 含自动抵销分录的购置 有收入的报废 无客户的资产出售 资本化 补记增值 结算在建工程 在建工程的预付款请求 批量折旧记帐...此购置可与应付帐款模块集成 含自动抵销分录的购置: 录入资产购置时会选择默认清算科目自动进行记帐 有收入的报废 资产已售出,且产生收入,和客户进行销售记帐 资产已售出,且产生收入,按清算科目进行销售记帐...在建工程的预付款请求 在建工程的预付款必须资本化,而且是必须在资产负债表上作为单独项目报告的固定资产购置款 折旧过帐运行 折旧过帐期末定期运行,系统按照配置中指定的过帐周期为资产的各个折旧范围和科目组创建记帐凭证...购置过帐和生产成本过帐 除了(使用折旧过帐运行)折旧记帐外,您执行的最重要的期末处理是关于固定资产资本化账面价值的相应调整。...这些调整由影响资产账面价值的所有过帐组成,包括购置、报废等 折旧模拟/初级成本计划 还可以将计划折旧作为计划成本记帐到该固定资产相应的成本中心或内部订单 资产会计-概览 ? 资产会计-资产购置 ?

    1.7K91

    SAP最佳业务实践:FI–现金管理(160)-1业务概览

    分析和决策) 基于决策处理结果与银行和其他业务伙伴进行沟通(传送数据) 处理流程中涉及的公司角色: 资金管理会计 应付会计 银行会计 包含的关键处理流程: 现金管理状态分析 现金集中 现金管理 以本币和外币记帐供应商发票...以本币记帐客户发票(根据销售订单) 创建现金计划项目和凭证记录 显示现金头寸和流动性预测的报表;基于起息日显示所有过帐凭证 在手动录入银行对帐单后,现金状态变化会自动执行。...通过银行对帐单的实际记帐,现金计划项目自动进行销帐(通过运行特定报表) 现金集中功能自动检查各帐户的余额,并按照设定限额将超出金额从多个帐户转帐到指定帐户 ?

    1.2K80

    SAP 基于采购订单的MIRO校验过程

    记帐一个发票,你必须将这些信息送入计算机。如果一个发票反映一个现存的事务,一些信息已经保存在系统中。系统建议 这些信息为省缺的数据,你只需要对它进行比较,并且在需要时进行任何可能的修改。...如果变化在预先设定的允许范围内,系统将允许该发票被记帐,但将自动地 冻结它被支付。发票必须在一个分开的步骤中被批准。如果变化不在允许的范围内,系统将不允许该发票被记帐。...系统将自动生成销售税,现金折扣清算和价格差异,这些记帐的记录被显示出来。如果存在余额,用户要进行修正,因为只有余额为零时发票才能被记帐。...只要发票被记帐,一些数据在系统内被更新,如订购的物料的平均价格和采购 订单的历史。 发票记帐完成了发票校验。发票中需要被支付的数据现在包含在系统中。...所有的收货被汇总并被做 为一个项目进行记帐。 基于收货的发票 在基于收货的发票校验方式中,发票不是关联于采购定单,而是关联于分别的交货活动。

    1.6K10

    SAP最佳业务实践:MM–组件收费的委外加工(251)-10清帐

    在 付款记帐:抬头数据 屏幕上,进行以下输入: 字段名称 用户操作和值 注释 凭证日期 * 例如:当天日期 过帐日期 * 例如:当天日期 凭证编号 凭证抬头文本 参照 清帐说明 凭证类型...在 付款记帐 处理未清项 屏幕上,先取消所有的项目(选择 全选,然后选择 取消激活项目),选择所需项目(未清发票、贷项凭证等)。 ? 4. 选择 过账 (Ctrl+ S)。...系统显示消息 凭证 XXXXXXXXXX 记帐到公司代码1000。使用 凭证 ®显示 检查已过帐的凭证。 ?...Posting Period 凭证日期 当前日期 例如:2010.04.01 过帐日期 当前日期 例如:2010.04.01 Document Type YD 为这个业务情景加了一个新的凭证类型 记帐代码...系统中状态栏中显示消息:凭证2XXXXXXXXX记帐到公司代码1000中。 结果通过过扣除AP,清除积存收入。

    2.1K61

    SAP各种凭证的取消小结

    预制凭证可以更改的地方很多,只有凭证编码+公司代码+记帐码不允许更改. 如果科目错误,可以把金额置为0 ,这样凭证保存后打印出来就不会含有那个科目了....只可做一个相反的会计凭证来调整. 1,财务模块手工输入的凭证的冲销 TCODE:FB08 输入凭证号码,会计年度,公司代码,冲销原因(如果冲销当月凭证就选择01,以前月分的用02 如果选择02需要输入记帐日期...当输入凭证属于手工输入的凭证时,保存即可.就会出现提示:出现凭证XXXXXXXXXX已经保存.表明是冲销完成. 2,MM模块的凭证冲销 2.1)MM模块产生的会计凭证的冲销 TCODE:MBST 输入凭证类型和记帐日期...保存.系统出现:出现凭证XXXXXXXXXX已经记帐,表明冲销完成.以前物料凭证关联生成的会计凭证也相应的被冲销. 2.2)发票发票交验的取消 TCODE:MR8M 输入发票号码,冲销原因 保存即可

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    SAP MIRO校验过程

    记帐一个发票,你必须将这些信息送入计算机。如果一个发票反映一个现存的事务,一些信息已经保存在系统中。系统建议 这些信息为省缺的数据,你只需要对它进行比较,并且在需要时进行任何可能的修改。...如果变化在预先设定的允许范围内,系统将允许该发票被记帐,但将自动地 冻结它被支付。发票必须在一个分开的步骤中被批准。如果变化不在允许的范围内,系统将不允许该发票被记帐。...系统将自动生成销售税,现金折扣清算和价格差异,这些记帐的记录被显示出来。如果存在余额,用户要进行修正,因为只有余额为零时发票才能被记帐。...只要发票被记帐,一些数据在系统内被更新,如订购的物料的平均价格和采购 订单的历史。 发票记帐完成了发票校验。发票中需要被支付的数据现在包含在系统中。...所有的收货被汇总并被做 为一个项目进行记帐。 基于收货的发票 在基于收货的发票校验方式中,发票不是关联于采购定单,而是关联于分别的交货活动。

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    SAP 基于采购订单的MIRO校验过程

    执行一个发票的帐目记帐 更新SAP系统内的一些数据, 例如, 未结算项目和物料价格. 检查那些因为与采购订单出入太大而被冻结的发票. SAP系统的高度集成允许这些任务能够平稳和高效地进行....如果变化在预先设定的允许范围内,系统将允许该发票被记帐,但将自动地 冻结它被支付。发票必须在一个分开的步骤中被批准。如果变化不在允许的范围内,系统将不允许该发票被记帐。...系统将自动生成销售税,现金折扣清算和价格差异,这些记帐的记录被显示出来。如果存在余额,用户要进行修正,因为只有余额为零时发票才能被记帐。...只要发票被记帐,一些数据在系统内被更新,如订购的物料的平均价格和采购 订单的历史。 发票记帐完成了发票校验。发票中需要被支付的数据现在包含在系统中。...所有的收货被汇总并被做 为一个项目进行记帐。  基于收货的发票 在基于收货的发票校验方式中,发票不是关联于采购定单,而是关联于分别的交货活动。

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    SAP FICO顾问工具箱

    核算) FD02 更改客户 (核算) FD03 显示客户 (会计核算) FD04 客户变化(会计核算) FD05 冻结客户 (帐户) FD06 在客户上作标记以备删除(记帐...) 应付主数据 FK01 创建供应商(会计) FK02 更改供应商 (会计) FK03 显示供应商(会计核算) FK04 供应商变化 (记帐) FK05 冻结集团 (帐户...) FK06 在供应商上作标记以备删除(记帐) 资产主数据 AS01 创建资产主记录 AS02 改变资产主记录 AS03 显示资产主记录 总帐会计 FB50 总帐科目过帐:...单一屏幕业务 F-02 输入总帐科目记帐 FV50 预置总帐科目项目 F-65 初始过帐 F-04 过帐并清帐 FB02 更改凭证 FB03 显示凭证 FB04 凭证更改...S_ALR_87012289 简要凭证日记帐 S_ALR_87012291 行项目日记帐 S_ALR_87012293 显示已更改的凭证 S_ALR_87012341 分配两次的发票号码

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    领券