报告期内,公司营业收入9.18亿元,较上年度5.52亿元同期增长66.32%,主要系公司继续深耕航空航天领域,持续开发新的设备型号,且不断开拓新的市场和应用领域所致。
归属于上市公司股东的净利润7949.88万元,同比扭亏为盈;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2975.34万元,同比扭亏为盈。
营业收入按照产品类型分类及收入分别为:
自研3D打印设备、配件及技术服务,4.18亿;
3D打印定制化产品及技术服务,4.67亿;
3D打印原材料,0.32亿;
代理销售3D打印设备及配件,未收入。
从中可以看出,加工及服务类占总营收的50.94%,服务为王的行业现象开始显现。
营业收入按照行业分类及收入分别为:
航空航天,6.37亿;
工业,2.40亿;
科研院所,0.31亿;
其他,0.0689亿
可以看出,航空航天收入占比达到69.46%,比上年增长101.7%。由于铂力特已经成为国内航空航天领域增材制造技术应用的一张名片,从这些数据可以判定航空航天领域在2022年对增材制造技术的布局和应用都在加速,尤其可以将同在陕西的航天六院同在去年建成百台增材制造设备规模的产业化、研发双中心作为说明。
另一方面,即便来自航空航天领域的收入包含了设备,但从数据对比仍然可以看出服务是该领域最重要的组成部分。尤其在该领域,产品的应用属于快速消耗品,在当前的全球格局背景下该领域对快速制造的需求旺盛,同时受益于公司规模、创新能力以及用户忠诚度等因素的影响,加工服务预计将继续成为该公司金属增材制造高增长的最重要组成部分。
2022年铂力特自用和销售的3D打印设备共计293台(套),与上年持平,其中销售170台(套)。
无论对于哪家厂商,单纯依靠设备销售的市场增长,会因为同类型的产品竞争和市场饱和导致增长率受限。因此,依靠设备销售以及加工服务两条腿走路,需要行业内的其他玩家来思考可行性。
注:本文内容由3D打印技术参考整理编辑,转载请点击转载须知。
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