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《电商数据系列销售型指标平均值预测》花随花心著

前言

在实际工作当中,预测是一种怎么都绕不过去的坎。无论是做电商的哪个岗位,只要存在数据,都会出现预测的需求。

预测的本质,就是基于一种,或者多种数学方程式进行有规律的计算。所以,预测根本就不难,难的是怎么获取数学方程式。

很多时候的数学方程式是有一定的讲究的,比如移动平均法,可以自动把前面一段时间的数据进行平均值计算。

但是,枯燥的预测谁会去用,往往都是被迫需要进行预测的时候,不得不去计算。

正文

如果说,今天老板把本年第1季度的数据给到我们,例如销售部的客户数,记载了每个销售人员在今年第1季度的下单客户数,那么要求我们根据移动平均法,将前3个月的数据进行平均值计算。

这种在Excel当中是很容易的,只需要在第4个月的单元格上去求第1-3个月客户数的平均值就可以了,然后从第5个月开始,去计算第2-4个月客户数平均值。

以此类推,求出剩下的所有月份的预测值。

但是,如果是给到20个销售人员呢?或者说,不算销售人员,我们看产品呢,每个产品的预测也是可以这么算的,然后预测20个产品呢?又或者预测关键词的流量呢?对吧,这些是不是只要掌握了预测的方法,就可以想怎么预测就怎么预测。

至于预测的准确性高低,是取决于数据方程式。

就好像上面这份数据源,包含了20个销售人员的前3个月的客户数。现在我借助自己写出来的日历表,我们结合这2份表,来做到借助移动平均法就可以自动预测的效果,然后后面无论再加入多少个销售人员,只需要加载数据,就可以自动实现分析。

借助PowerPivot的DAX函数,将数据源加入到数据模型当中,然后借助数据模型形成链接回表,然后就可以看懂上面多出来了3份自动化更新的表格。

第1份,是包含每个销售人员以及各自12个月份的表格,因为我们要分析接下来一整年,就必须要有这种形式的表格数据,方便后续进行关联,这份表也叫笛卡尔积表。

第2份,是包含每个销售人员的名字;

第3份,是包含每个月份的数据;

也就是说,从老板给到的一份表格,我们借助日历表,又创建了3份表格出来,这样子的话就可以进行非常复杂的运算。

全部加载之后,进行表格之间的关联,形成一种预测模型的准备。

之后,就是进行每个月的实际预测,我们根据一定的DAX函数计算,去分析每个月的预测值是多少,然后结合新的预测值和老的数据值,又自动去计算平均最近的3个月的数据。

我们可以拿第1、2、3月的数据来算一下。(304+494+467)/3,约等于422,大家也可以自己去算一下。

因为我们求的是移动平均值,所以这个数学方程式是很简单的。

难的是难在哪里,就是上下文关系。要怎么样才能知道这个数据值的前3个月,并且每个月的前3个月都不一样,数据就不一样。

因为你加进来的数据,预测后的数据,再汇总去求平均值,还要求是每个月的前3个月。那么像第1-3月的数据,自然就不能加入计算,必须要第4个月才能算,而到第5个月开始,前面的月份的数据至少要淘汰掉一个月,这是至少的。

并且,最坑爹的就是,这里是20个销售人员。如果是手动去算,不知道要算多久,如果后面的情况是重新增加100个销售人员进来,并且不是按前3个月,而是要求只算前1个月和后1个月的数据,那么这个方程式就又变了。

所以说,用手动去算数据,只能是初学者的基本思路。如果你要提高自己的数据思维,从本质上来说,就需要实现自动化。

蓝色线代表实际值,绿色线代表预测值。

好了,那么得到了预测值又能干嘛呢?

一般来说,用来做指标考核是一种比较稳妥的思路,或者这里是访客数的数据的话,那么就可以要求基于这样一份数据,接下来一整年,至少要超越这个数据。

等2个季度结束之后,第3个季度开始之前,又可以基于前面2个季度的数据重新计算。也就是预测的本质,不是说算出来之后,以后就不变的。而是我们可以根据前面的数据重新再算。

因为事实上,不进行预测,没有方向,进行预测又不一定靠谱。所以,要动态的进行预测,尤其是老板,很需要看这个东西,不然他都不知道接下来怎么安排了。

好了,今天的分享到此结束。

后记

  • 发表于:
  • 原文链接https://kuaibao.qq.com/s/20191204A0L6ZB00?refer=cp_1026
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